關于攀枝花市成都干部休養所2016年部門預算編制的說明
www.xghelper.cn 發布時間:2016-10-11 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
(一)落實干休所離休老干部政治、生活待遇。
(二)作好離休老同志日常管理服務。
(三)為方便離休老干部看病就醫提供服務。
(四)開展離休老干部的文化娛樂活動.組織他們外出參觀考察。
二、收支預算總體情況
2016年本單位收入預算總額為119.93萬元,其中:當年財政撥款收入119.93萬元,事業收入0萬元,上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算119.93萬元,其中:人員支出4.98萬元,日常公用支出10.01萬元,對個人和家庭的補助支出45.94萬元,專項支出59.00萬元。
三、財政撥款支出預算安排情況
本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的離休老干部管理服務等工作。
基本支出,是用于保障本單位正常運轉的日常支出,包括編內聘用人員工資及保險、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。
項目支出,是用于保障本單位為完成特定的工作任務,用于專項業務工作的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務支出72.36萬元,主要用于本單位編內聘用人員工資和保險、公用經費以及為完成特定工作任務而安排的年度項目支出,主要包括:零星維修、離休老干部水電氣補貼、臨時工和返聘醫生等人的勞務費、離休老干部春節慰問費、離休老干部活動及特殊經費、辦公經費(因干休所無在職人員,所以日常運轉的工作經費列入專項經費中)等。
(二)社會保障和就業支出47.11萬元,主要用于本單位退休職工工資和少量的公用支出。
(三)住房保障支出0.46萬元,用于本單位編內聘用人員(駕駛員1人)按照規定標準計算的住房公積金支出。
四、“三公”經費財政撥款預算安排情況
2016年“三公”經費財政撥款預算數8.08萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.20萬元,公務用車購置及運行維護費7.88萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費7.88萬元)。
(一)因公出國(境)經費:2016年本單位沒有安排出國計劃及出境人員,也無出國(境)經費的預算。
(二)公務接待費與2015年預算持平,主要是用于日常開支。
(三)公務用車購置及運行維護費較2015年預算數上漲了11%,主要是因為我所車輛使用年限較長,使汽油費、修理費較往年有所增加,所以2016年公務用車運行維護費預算為7.88萬元,用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障服務工作的正常開展。
附件:附表.xls








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