關(guān)于四川省攀枝花市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)審查中心2014年部門(mén)決算編制的說(shuō)明

www.xghelper.cn     發(fā)布時(shí)間:2015-09-30      選擇閱讀字號(hào):[ ]     閱讀次數(shù):

  按照決算管理有關(guān)規(guī)定,2014年部門(mén)決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

  一、基本職能及主要工作

  本單位基本職能及主要工作:

  1、對(duì)建設(shè)工程的勘察文件、施工圖設(shè)計(jì)文件進(jìn)行技術(shù)安全審查,確保資料的正確性、合理性。

  2、組織完成年度工作任務(wù)和上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

  二、部門(mén)概況

  攀枝花市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)審查中心屬住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃局下屬二級(jí)單位,決算單位1個(gè)。

  三、收支決算總體情況

  2014年攀枝花市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)審查中心收入決算總額為371.54萬(wàn)元,其中:當(dāng)年財(cái)政撥款收入370.55萬(wàn)元,其他收入(銀行存款利息收入)0.99萬(wàn)元。收入決算總額較2013年增加69.11萬(wàn)元,主要原因2014年本單位實(shí)現(xiàn)收入較2013年增加了65.00萬(wàn)元。

  2014年攀枝花市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)審查中心支出決算總額為371.54萬(wàn)元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出367.01萬(wàn)元,住房保障支出4.53萬(wàn)元,支出決算總額較2013年增加69.11萬(wàn)元,主要原因2014年本單位實(shí)現(xiàn)收入增加,支出成本增加。

  四、財(cái)政撥款支出決算情況

  攀枝花市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)審查中心財(cái)政撥款支出主要用于保障該單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。

  基本支出,是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

  項(xiàng)目支出,是用于保障單位完成專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

  按支出功能分類主要用于以下方面:

  (一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出366.02萬(wàn)元,主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。

  (二)住房保障支出4.53萬(wàn)元,主要用于職工公積金支出。

  五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

  (一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)

  2014年因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。

  (二)公務(wù)接待費(fèi)

  2014年公務(wù)接待費(fèi)0.96萬(wàn)元,較2013年決算數(shù)增長(zhǎng)50%,主要原因是2014年業(yè)務(wù)量增大及收入增加,與西南院等合作單位業(yè)務(wù)接觸較多,造成了公務(wù)接待費(fèi)用增加。

  2014年公務(wù)接待費(fèi)主要用于開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)共計(jì)支出0.96萬(wàn)元,共接待13批次56人次。

  (三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

  2014年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬(wàn)元,較2013年決算數(shù)增長(zhǎng)20%,主要原因是組織專家到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行踏勘發(fā)生的汽油費(fèi)增加。

  截至2014年12月底,單位共有公務(wù)用車2輛,其中:轎車2輛。

  2014年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.80萬(wàn)元,用于組織專家到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行踏勘等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    附件:審查中心2014年度部門(mén)決算公開(kāi)樣表.xls