攀枝花市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2019年部門預(yù)算編制說明

www.xghelper.cn     發(fā)布時間:2019-02-01     來源:攀枝花市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數(shù):

  一、基本職能及主要工作

 ?。ㄒ唬┡手ㄊ薪煌ńㄔO(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站(市交通質(zhì)監(jiān)站)職能簡介。

  依據(jù)法規(guī)規(guī)范管理全市交通建設(shè)工程質(zhì)量和施工安全生產(chǎn)監(jiān)督工作。一是組織對全市交通建設(shè)工程質(zhì)量檢查和竣(交)工驗收前的質(zhì)量檢測和質(zhì)量鑒定;二是辦理工程質(zhì)量問題投訴和負責(zé)工程質(zhì)量事故調(diào)查處理,仲裁工程質(zhì)量爭議;三是負責(zé)全市交通監(jiān)理單位、檢測機構(gòu)資質(zhì)管理;四是負責(zé)全市交通建設(shè)工程試驗檢測管理;五是負責(zé)全市交通建設(shè)施工安全生產(chǎn)監(jiān)督及交通工程建設(shè)領(lǐng)域環(huán)保監(jiān)督;六是負責(zé)區(qū)(縣)農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理;七是在市交通局委托事項的權(quán)限內(nèi)對公路工程質(zhì)量違法行為實施行政處罰,以及對公路水運工程安全生產(chǎn)實施監(jiān)督檢查和相應(yīng)的行政處罰。

  (二)攀枝花市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2019年重點工作。

  交通質(zhì)監(jiān)站2019年重點工作:一是進一步加強隊伍建設(shè)。二是進一步加強質(zhì)量安全監(jiān)督檢查工作。三是持續(xù)做好環(huán)保工作。

  二、單位構(gòu)成情況

  市交通質(zhì)監(jiān)站是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,是獨立核算單位,無下屬單位。

  三、收支預(yù)算情況說明

  按照綜合預(yù)算的原則,市交通質(zhì)監(jiān)站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:交通運輸支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。市交通質(zhì)監(jiān)站2019年收支總預(yù)算324.4644萬元。

 ?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

  市交通質(zhì)監(jiān)站2019年收入預(yù)算324.4644萬元,一般公共預(yù)算撥款收入324.4644萬元,占100%。

 ?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

  市交通質(zhì)監(jiān)站2019年支出預(yù)算324.4644萬元,其中:基本支出253.9844萬元,占78.28%;項目支出70.48萬元,占21.72%。

  四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

  市交通質(zhì)監(jiān)站2019年財政撥款收支總預(yù)算324.4644萬元。收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入324.4644萬元;支出包括:交通運輸支出281.726萬元、社會保障和就業(yè)支出24.9526萬元、住房保障支出17.7858萬元。

  五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

 ?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

  市交通質(zhì)監(jiān)站2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款324.4644萬元,比2018年預(yù)算數(shù)增加19.9144萬元,主要是單位人員新增,人員經(jīng)費增加。

 ?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

  交通運輸支出281.726萬元,占86.83%;社會保障和就業(yè)支出24.9526萬元,占7.69%;住房保障支出17.7858萬元,占5.48%。

 ?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

  1. 交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項)2019年預(yù)算數(shù)為211.246萬元,主要用于:工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費支出;商品和服務(wù)支出中的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行費、其他交通費用、黨建經(jīng)費支出。

  2.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)2019年預(yù)算數(shù)為70.48萬元, 主要用于: 安全環(huán)保經(jīng)費、質(zhì)量檢測經(jīng)費、專家技術(shù)服務(wù)費和工傷職工醫(yī)療費支出。

  3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)2019年預(yù)算數(shù)為20.8382萬元,主要用于:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

  4. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預(yù)算數(shù)為4.1144萬元,主要用于商品和服務(wù)支出中的退休人員黨建經(jīng)費支出;對個人和家庭的補助中的對個人和家庭的補助、退休費和醫(yī)療費補助支出。

  5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預(yù)算數(shù)為17.7858萬元,主要用于:住房公積金支出。

  六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

  市交通質(zhì)監(jiān)站2019年一般公共預(yù)算基本支出324.4644萬元,其中:

  人員經(jīng)費211.7956萬元,主要包括:交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)中的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)中的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費;住房保障支出(類)住房改革支出(款)中的住房公積金。

  公用經(jīng)費42.1888萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行費、其他交通費用、黨建經(jīng)費、退續(xù)費、醫(yī)療費補助。

  七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

  市交通質(zhì)監(jiān)站2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5.94萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費0.18萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費5.76萬元。

 ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費與2018年預(yù)算持平。均無預(yù)算經(jīng)費。

 ?。ǘ┕珓?wù)接待費與2018年預(yù)算持平。主要原因是單位公務(wù)接待事項與2018年基本相同。

  2019年公務(wù)接待費計劃用于接待省局到市州進行年度考核。

  (三)公務(wù)用車購置及運行維護費較2018年預(yù)算增長100%。主要原因是新增1輛公務(wù)用車。

  單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,其中:專業(yè)技術(shù)用車2輛。

  2019年安排公務(wù)用車運行維護費5.76萬元,用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出,主要保障建設(shè)項目安全環(huán)保檢查、工程質(zhì)量檢測等工作開展。

  八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

  攀枝花市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

  2019年,市交通質(zhì)監(jiān)站的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為42.1888萬元,比2018年預(yù)算數(shù)增加8.4388萬元,增長25%。

  (二)國有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2018年底,市交通質(zhì)監(jiān)站共有車輛2輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

 ?。ㄈ┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

  2019年市交通質(zhì)監(jiān)站通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款70.48萬元。

  十、名詞解釋

  1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

  2. 交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  3.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項):指除交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

  4. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

  5. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指實行未歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

  6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  7.基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  9.“三公”經(jīng)費:納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  10.業(yè)務(wù)運行費:為保障行政單位(包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

  11.安全環(huán)保經(jīng)費:用于工程建設(shè)施工現(xiàn)場依法開展安全環(huán)保監(jiān)督執(zhí)法、教育宣傳培訓(xùn)、應(yīng)急救援、安全科技研究等工作投入。

  12.質(zhì)量檢測經(jīng)費:根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,依據(jù)工程建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程,對公路水運工程所用材料、構(gòu)件、工程制品、工程實體的質(zhì)量和技術(shù)指標(biāo)等進行的試驗檢測活動的投入。

  附件:部門預(yù)算公開表_[305002]攀枝花市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站.xls

                   [305002]攀枝花市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站項目支出績效目標(biāo)表.rar

                   305002攀枝花市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc