關于攀枝花市衛(wèi)生信息中心2016年單位部門預算編制的說明
www.xghelper.cn 發(fā)布時間:2016-02-15 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
按照預算管理有關規(guī)定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
攀枝花市衛(wèi)生信息中心是攀枝花市衛(wèi)計委下屬的財政全額撥款的正科級事業(yè)單位,人員編制15人。現(xiàn)有在崗人員14人(其中,在編人員13人,聘用人員1人),退休人員9人。
主要工作職責
1.負責貫徹國家衛(wèi)生信息化工作方針政策和規(guī)劃,承擔攀枝花市衛(wèi)生信息化規(guī)劃、建設、管理及服務,組織協(xié)調全市衛(wèi)生信息網(wǎng)絡建設、信息技術開發(fā),負責全市衛(wèi)生信息化人員的業(yè)務培訓,開展醫(yī)療衛(wèi)生信息技術的交流。
2.承擔全市衛(wèi)生統(tǒng)計工作,負責全市衛(wèi)生統(tǒng)計資料的收集上報和分析應用,為衛(wèi)生行政部門提供決策支持。
3.承擔醫(yī)療事故技術鑒定工作,為法院審理醫(yī)療糾紛案件提供準確、科學、客觀的依據(jù)。
4.負責全市衛(wèi)生專業(yè)技術人員的繼續(xù)醫(yī)學教育管理工作。
5.負責全市衛(wèi)生輿情網(wǎng)絡監(jiān)測工作。
6.承擔攀枝花市醫(yī)藥衛(wèi)生科技項目立項和成果查新咨詢服務以及文獻檢索咨詢服務。
7.負責《攀枝花衛(wèi)生》、《攀枝花醫(yī)藥》雜志的組稿、發(fā)行工作。
8.承擔全市衛(wèi)生專業(yè)技術人員資格、護士執(zhí)業(yè)資格和醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格考試的政策咨詢、報名審核、考試組織、考試檔案管理等工作。
9.承擔全市衛(wèi)生行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定指導工作。
10.負責全市醫(yī)、藥衛(wèi)生學會的管理工作,組織開展學術活動、學術交流,開展多渠道、多形式的醫(yī)藥衛(wèi)生科普宣傳、健康教育活動。
二、收支預算總體情況
2016年攀枝花市衛(wèi)生信息中心收入預算總額為281.99萬元,其中:當年財政撥款收入281.99萬元,事業(yè)收入0萬元。相應安排支出預算281.99萬元,其中:人員支出110.26萬元,日常公用支出27.88萬元,對個人和家庭的補助支出64.45萬元,專項支出79.4萬元。
三、財政撥款支出預算安排情況
攀枝花市衛(wèi)生信息中心預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的基層醫(yī)療衛(wèi)生管理系統(tǒng)的運維,衛(wèi)生信息化建設,衛(wèi)生統(tǒng)計,醫(yī)療事故技術鑒定,《攀枝花衛(wèi)生》、《攀枝花醫(yī)藥》的編輯出版,科研查新檢索,繼續(xù)醫(yī)學教育管理,全市衛(wèi)生專業(yè)技術人員資格、護士執(zhí)業(yè)資格和醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格考試組織等工作。其中:
基本支出,是用于保障本單位機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。
項目支出,是用于保障本單位機構為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務支出217.54萬元,主要用于本事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出,主要包括:基層醫(yī)療衛(wèi)生管理系統(tǒng)的運維,衛(wèi)生信息化建設,衛(wèi)生統(tǒng)計,醫(yī)療事故技術鑒定,《攀枝花衛(wèi)生》、《攀枝花醫(yī)藥》的編輯出版,科研查新檢索,繼續(xù)醫(yī)學教育管理,全市衛(wèi)生專業(yè)技術人員資格、護士執(zhí)業(yè)資格和醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格考試組織等工作。
(二)社會保障和就業(yè)支出52.22萬元,主要用于本事業(yè)單位離退休人員支出。
(三)住房保障支出12.23萬元,用于本事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
四、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)7.6萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務接待費0.57萬元,公務用車購置及運行維護費7.03萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費7.03萬元)。
(一)公務接待費較2015年預算數(shù)增長12%,主要原因是基層醫(yī)療衛(wèi)生管理系統(tǒng)的維護指導,衛(wèi)生信息化建設工作的推進外請專家指導等。
2016年公務接待費計劃用于下基層檢查指導,接待專家等公務活動開支的用餐費住宿等。
(三)公務用車運行維護費較2015年預算數(shù)增長7%,主要原因是車輛保險的增加。
2016年安排公務用車運行維護費7.03萬元,用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障本單位工作的正常開展。
附件:市衛(wèi)生信息中心2016年部門預算編制說明附表.XLS
市衛(wèi)生信息中心
2016年2月14日








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