關于攀枝花無線電監測站2016年部門預算編制的說明

www.xghelper.cn     發布時間:2016-02-14      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。

  一、 基本職能及主要工作

  1.主要職能。無線電監測站主要職能是進行電磁環境測試分析,為無線電管理機構規劃、指配頻率和審批無線電臺站的建設布局等提供技術依據。監測無線電臺站,查找干擾源和未經批準使用的無線電臺站。測定無線電設備的主要技術指標;檢測工業、科學、醫療非無線電設備的電波輻射。

  2. 2016年重點工作任務介紹

  (一)進一步加強無線電頻率臺站管理

  一是繼續規范頻率指配和臺站設置許可審批程序,按照國家和省關于頻率指配和臺站設置的有關要求,加強新設置使用無線電臺管理;二是努力規范民航、廣電、公眾通信等重要臺站管理,切實加強保護;三是精心組織年檢,及時準確更新臺站數據;四是積極協調協商,規范和加強臨界區域頻率臺站管理。

  (二)進一步加大執法監督檢查力度

  以無線電臺站規范化管理為著眼點,加大工作力度。經常執法檢查和專項執法檢查結合,重點查處工業新區(小區)、大型工程、公眾通信、出租車、建筑工地、餐飲娛樂、物業等場所或行業的非法占用頻率和違規設置臺站,減少和消除非法電臺;檢查在用合法電臺使用情況,糾正存在問題,消除潛在隱患;探索開展輻射電波的非無線電設備檢查,努力保護無線電電磁環境。

  針對“黑電臺”和“偽基站”,開展常態化的監測和查處。

  (三)進一步加強無線電管理技術工作

  全面、深入、細化開展頻譜月度監測。在確保完成上級無線電管理機構下達監測任務基礎上,細化150MHz、400MHz頻段監測并深入分析,有針對性地開展防無線電作弊、防插播專項監測,開展民航專用頻段、廣電頻段(特別是調頻頻段)的專項監測和相關潛在問題分析;進一步加強在用臺站年度按比例抽檢,新設臺檢測;協同開展電磁輻射調查,努力保護電磁環境。

  (四)進一步加強無線電安全保障工作

  以《處置無線電突發事件應急預案》為指導,健全工作機制和技術隊伍,強化演習演練,保持設備隨時可工作狀態,加強部門協調配合,提高處置無線電突發事件能力;周密安排重要時期、重大活動、特殊時段值班備勤,積極防范和快速處置無線電突發事件;開展考點考前調查摸底,做好相應工作方案,主動出擊,防止重要考試無線電舞弊現象。

  (五)進一步加快無線電技術設施建設維護和完善

  在省無線電監測站的指導下,加強網絡的通聯,進一步提升網絡監測能力。加強技術能力的實際運用處置水平。維護好設備,使之長期處于良好備戰狀態。

  (六)進一步加強宣傳和培訓

  繼續利用主流媒體、電話語音、公益廣告版、網站等開展經常性法規政策宣傳,增加專題會議宣傳,加強“簡報”性工作動態宣傳,謀劃較大型主題宣傳活動。

  力爭加強隊伍建設,加大法規政策理論學習和業務培訓。支持和組織更多人員走出去參加理論學習和專業培訓,組織1-2次應知應會和實際操作訓練,努力提高法規政策水平和業務能力。監測站要安排主要技術業務和主要設備的基本操作練習和崗位練兵,組織專業技術專題學習和針對性監測演練,不斷提高專業技術水平和處置技術問題能力。

  (七)進一步加強內部各項基礎管理

  按照市經信委的統一部署,著手健全完善勞動紀律、財務統計、辦公用品、資料檔案、機要保密、安全、設備、車輛等管理制度,建立健全頻率指配、臺站審批、行政執法監督檢查、行政處罰案件辦理、干擾受理排查、設臺技術審查、監測、檢測等主要業務工作程序和日志管理制度,建立健全政務公開和信息發布制度,建立健全工作職責,強化監督檢查,嚴格考核,樹立無線電管理機構嶄新形象,提高無線電管理工作整體水平。

  二、收支預算總體情況

  2016年攀枝花無線電監測站收入預算總額為134.54萬元,其中:當年財政撥款收入134.54萬元。相應安排支出預算134.54萬元,其中:人員支出92.42萬元,日常公用支出31.43萬元,對個人和家庭的補助支出10.69萬元。

  三、財政撥款支出預算安排情況

  攀枝花無線電監測站預算安排支出主要用于保障我部門正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的無線電監測工作。其中:

  基本支出,是用于保障機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、住房公積金和日常公用經費等。

  按支出功能分類主要用于以下方面:

  (一)一般公共服務支出124.29萬元,主要用單位人員工資、日常運轉以及為完成事業發展目標而安排的年度項目支出。

  (二)住房保障支出10.25萬元,用于我單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

  四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

  2016年“三公”經費財政撥款預算數15.67萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.6萬元,公務用車購置及運行維護費15.07萬元(其中:公務用車運行維護費15.07萬元)。

  (一)因公出國(境)經費。

  2016年沒有安排出國計劃。

  (二)公務接待費與2015年預算基本持平。

  2016年公務接待費計劃用于執行公務、接待相關部門檢查指導工作等公務活動開支的用餐費等。

  (三)公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長57%,主要原因是新增無線電監測用車一臺。

  2016年安排公務用車運行維護費15.07萬元,用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要為保障各無線電基站巡檢,無線電信號監測等工作的正常開展。

    附件:無線電2016年預算公開附表.XLS