四川省攀枝花市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2016年部門決算編制說明
www.xghelper.cn 發(fā)布時(shí)間:2017-09-08 來源:辦公室 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能
根據(jù)《中共攀枝花市委 攀枝花市人民政府關(guān)于印發(fā)<攀枝花市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案>和<關(guān)于攀枝花市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案的實(shí)施意見>的通知》(攀委發(fā)〔2010〕14號),設(shè)立攀枝花市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(簡稱市經(jīng)信委),為市政府工作部門。攀枝花市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)掛攀枝花市中小企業(yè)局牌子。
1、貫徹實(shí)施國家、省有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化、無線電管理的法律、法規(guī)和方針政策,組織實(shí)施國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略等有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的政策措施,擬訂我市工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化和無線電管理的政策措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)推進(jìn)全市工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,組織推動(dòng)信息化與工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動(dòng)。負(fù)責(zé)工業(yè)、信息化、無線電管理領(lǐng)域的行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
2、負(fù)責(zé)擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策,協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題,組織實(shí)施工業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略。
3、監(jiān)測、分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢和質(zhì)量,建立全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制,擬訂中、近期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo)、政策并組織實(shí)施,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題
4、負(fù)責(zé)全市企業(yè)技術(shù)改造推進(jìn)工作,組織制定并實(shí)施全市企業(yè)技術(shù)改造投資規(guī)劃和政策,制定發(fā)布全市企業(yè)技術(shù)改造投資項(xiàng)目引導(dǎo)目錄
5、負(fù)責(zé)全市企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè),制定鼓勵(lì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的政策措施,指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)、重大裝備國產(chǎn)化和重大技術(shù)裝備研制,編制下達(dá)全市企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目計(jì)劃并組織實(shí)施,會(huì)同有關(guān)部門組織企業(yè)技術(shù)中心申報(bào)、認(rèn)定和建設(shè)管理工作。
6、負(fù)責(zé)全市產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的牽頭服務(wù)工作,擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)園區(qū)合理布局,負(fù)責(zé)推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展,推進(jìn)園區(qū)公共配套設(shè)施建設(shè),組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)園區(qū)公共服務(wù)平臺建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和資源節(jié)約與綜合利用工作,推進(jìn)工業(yè)化與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展,組織實(shí)施工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)重大示范項(xiàng)目和節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)及資源節(jié)約與綜合利用的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。
8、負(fù)責(zé)推進(jìn)企業(yè)信用制度建設(shè),負(fù)責(zé)中小企業(yè)信用擔(dān)保和融資體系建設(shè)并實(shí)施行業(yè)監(jiān)管。
9、對國家重大工業(yè)經(jīng)濟(jì)政策實(shí)施情況進(jìn)行督查。擬訂促進(jìn)全市中小企業(yè)發(fā)展的政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)全市中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)。
10、負(fù)責(zé)對全市工業(yè)行業(yè)實(shí)施行業(yè)管理,制定并組織實(shí)施相關(guān)政策措施,擬訂新材料、工業(yè)節(jié)能環(huán)保、機(jī)械制造、太陽能、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、政策措施并組織實(shí)施。
11、統(tǒng)籌推進(jìn)全市信息化工作,制定并組織實(shí)施相關(guān)政策,指導(dǎo)電子政務(wù)、企業(yè)信息化、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門面向社會(huì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享。
12、擬訂并實(shí)施全市無線電管理的具體辦法。按照審批權(quán)限審查無線電臺(站)的建設(shè)布局和臺(站)址,指配頻率和呼號,核發(fā)電臺執(zhí)照,負(fù)責(zé)征收頻率占用費(fèi)。
(二)2016年重點(diǎn)工作完成情況。
1.工業(yè)增速快于全國、高于全省,市州居中。全市實(shí)現(xiàn)規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值1260.6億元(扣除改為省直統(tǒng)的鹽邊、米易兩家電力公司)、同比增長9.1%;全市規(guī)上工業(yè)增加值同比增長9.5%,比全省平均(7.9%)高1.6個(gè)百分點(diǎn)、比全國高3.5個(gè)百分點(diǎn),增速居全省第12位,總體呈現(xiàn)“快于全國,高于全省,市州居中”的態(tài)勢。預(yù)計(jì)全年規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值同比增長9%,規(guī)上工業(yè)增加值同比增長9%,完成目標(biāo)任務(wù)。
2.工業(yè)投資和技改投資情況。全市完成工業(yè)投資166.86億元,完成全年目標(biāo)(238億元)的70.1%;全市完成技改投資178.05億元,完成全年目標(biāo)(236億元)的75.4%。
3.規(guī)上企業(yè)發(fā)展迅速。調(diào)整了2016年“微小企業(yè)升規(guī)”培育信息庫,篩選24個(gè)市場前景較好,成長性、創(chuàng)新能力較強(qiáng)的規(guī)模以下微小企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)培育和服務(wù)。已順利升規(guī)6戶企業(yè),預(yù)計(jì)全年有16戶微小企業(yè)能夠通過自主創(chuàng)新、技術(shù)改造、提升管理水平、拓展市場營銷等方式實(shí)現(xiàn)升規(guī)發(fā)展。
4.非公有制經(jīng)濟(jì)增加值增速。全市非公有制經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)增加值368.55億元,增長8.6%,增速居全省第4位,預(yù)計(jì)全年完成491億元,增長8.5%,完成全年目標(biāo)。
5.節(jié)能節(jié)水。上半年規(guī)上工業(yè)單位增加值用水量下降6.1%,超過全年目標(biāo)進(jìn)度0.6個(gè)百分點(diǎn),預(yù)計(jì)完成全年下降5.5%的目標(biāo);規(guī)上工業(yè)單位增加值能耗下降15.42%,超全年目標(biāo)進(jìn)度10.42個(gè)百分點(diǎn),預(yù)計(jì)完成全年下降5%的目標(biāo)。
二、部門概況
攀枝花市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)下屬二級單位3個(gè),
其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位2個(gè)。
三、收支決算總體情況
2016年市經(jīng)信委本年收入合計(jì)2257.14萬元,其中:財(cái)政撥款收入2220.78萬元,占98%;其他收入36.36萬元,占2%。
2016年市經(jīng)信委本年支出合計(jì)2343.72萬元,其中:基本支出1594.01萬元,占68%;項(xiàng)目支出749.71萬元,占32%;
四、財(cái)政撥款收支決算情況
市經(jīng)信委2016年度財(cái)政撥款收支總決算3232.56萬元。與2015年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少449.70萬元,下降12.21%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
市經(jīng)信委2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2305.50萬元,占本年支出合計(jì)的71%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少206.27萬元,下降8.2%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
市經(jīng)信委2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2305.5萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1271.12萬元,占54.997%;社會(huì)保障和就業(yè)支出351.55萬元,占15%;醫(yī)療衛(wèi)生支出0.08萬元,占0.003%;資源勘探信息等支出590.36萬元,占26%;住房保障支出92.40萬元,占4%;
1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為129.57萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2. .一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為28萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3. 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為977.59萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4. 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為5.28萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
5. 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為102萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
6.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為28.68萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類 ) 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為7.14萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類 )行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為181.01萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類 )機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為111.03萬元,100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類 )撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為51.77萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)兒童福利(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為0.6萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)其他醫(yī)療保障支出(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為0.08萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
13. 資源勘探信息等支出(類)制造業(yè)(款)其他制造業(yè)支出(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為555.29萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
14. 資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)無線電監(jiān)管(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為35.07萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
15. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為92.4萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
市經(jīng)信委2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1555.79萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1431.12萬元,主要包括:基本工資270.27萬元、津貼補(bǔ)貼498.18萬元、獎(jiǎng)金24.24萬元、績效工資47.91萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)111.03萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.22萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)129.44萬元、其他工資福利支出13.18萬元、離休費(fèi)59.38萬元、退休費(fèi)106.85萬元、撫恤金51.77萬元、生活補(bǔ)助9.42萬元、醫(yī)療費(fèi)0.45萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.2萬元、住房公積金92.4萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.18萬元。
公用經(jīng)費(fèi)124.67萬元,主要包括:辦公費(fèi)6.87萬元、水費(fèi)0.89萬元、電費(fèi)7.89萬元、郵電費(fèi)2.55萬元、物業(yè)管理費(fèi)8.49萬元、差旅費(fèi)10.95萬元、維修(護(hù))費(fèi)4.94萬元、租賃費(fèi)1.28萬元、會(huì)議費(fèi)1.35萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.9萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.91萬元、勞務(wù)費(fèi)8.73萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.91萬元、福利費(fèi)6.22萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.68萬元、其他交通費(fèi)27.23萬元、其他商品和服務(wù)支出9.88萬元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
市經(jīng)信委2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為49.57萬元,完成預(yù)算75%,其中:2016年無因公出國(境);公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為45.66萬元,完成預(yù)算75%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.91萬元,完成預(yù)算85%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年公車改革,車輛下半年減少;我委進(jìn)一步鞏固落實(shí)了中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、省政府“十項(xiàng)規(guī)定”,做到不反彈,從嚴(yán)管理財(cái)政資金。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少20.90萬元,下降29.65%,其中:2015、2016年無因公出國(境);公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少15.97萬元,下降25.91%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.93萬元,下降55.77%。減少的主要原因2016年公車改革,車輛下半年減少;我委進(jìn)一步鞏固落實(shí)了中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、省政府“十項(xiàng)規(guī)定”,做到不反彈,從嚴(yán)管理財(cái)政資金。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,2016年無因公出國(境);公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算45.66萬元,占92.11%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.91萬元,占7.89%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)
2016年無因公出國(境)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.66萬元,其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2016年12月底,單位共有公務(wù)用車18輛,其中:轎車15輛、小型載客汽車3輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45.66萬元。主要用于委機(jī)關(guān)及下屬二級單位日常公務(wù)活動(dòng)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待費(fèi)3.91萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待40余批次,200余人,共計(jì)支出3.91萬元,具體內(nèi)容包括:接待國家工信部專家、省經(jīng)信委相關(guān)處室及各地市州相關(guān)部門等。市經(jīng)信委2016年無外事接待。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
市經(jīng)信委2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度,市經(jīng)信委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99.18萬元,比2015年增加17.50萬元,增長21.4%。
(二)政府采購支出情況
2016年度,市經(jīng)信委無政府采購支出。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,市經(jīng)信委公有車輛18輛,其中:省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車18輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備一臺(套)。
(四)預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)37個(gè),涉及財(cái)政資金714.64萬元,覆蓋率達(dá)到100%。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…(二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…(二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。
4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))是指:行政單位的基本支出
8.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng))是指:發(fā)展和改革事務(wù)方面的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
9.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))是指:行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
10. 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))是指:事業(yè)單位的基本支出。
11.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項(xiàng))是指:商貿(mào)事務(wù)各方面其他商貿(mào)事務(wù)支出。
12. 一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))是指:中國共產(chǎn)黨組織部門的其他組織事務(wù)支出。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類 ) 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))是指:反映人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出的其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出
14. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類 )行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))是指:未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類 )機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))是指:機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出
16. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類 )撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))是指:用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
17. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)兒童福利(項(xiàng))指對兒童提供福利服務(wù)方面的支出
18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)其他醫(yī)療保障支出(項(xiàng))指其他用于醫(yī)療保障方面的支出
19. 資源勘探信息等支出(類)制造業(yè)(款)其他制造業(yè)支出(項(xiàng)):是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的其他制造業(yè)支出。
20. 資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)無線電監(jiān)管(項(xiàng))是指:無線電監(jiān)管方面的支出。
21. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目,至項(xiàng)級,參照《2016年政府收支分類科目》)
12.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。








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