中國共產(chǎn)黨攀枝花市委員會黨校 2025年部門預算公開
www.xghelper.cn 發(fā)布時間:2025-02-21 來源:中共攀枝花市委黨校 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
中國共產(chǎn)黨攀枝花市委員會黨校
2025年部門預算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作.......................................................1
(一)市委黨校職能簡介...............................................1
(二)市委黨校2025年重點工作.................................1
二、機構(gòu)設置情況...................................................................3
三、收支預算情況說明...........................................................3
(一)收入預算情況.......................................................3
(二)支出預算情況.......................................................4
四、財政撥款收支預算情況說明...........................................4
五、一般公共預算當年撥款情況說明...................................4
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況................4
(二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況........................4
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況................4
六、一般公共預算基本支出情況說明....................................6
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明........................6
八、“三公”經(jīng)費非財政撥款預算安排情況說明.....................7
九、政府性基金預算支出情況說明........................................7
十、國有資本經(jīng)營預算情況說明............................................7
十一、其他重要事項的情況說明.............................................7
(一)機關(guān)運行經(jīng)費........................................................7
(二)政府采購情況........................................................8
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況........................................8
(四)績效目標設置情況................................................8
十二、名詞解釋.......................................................................8
附件..........................................................................................10
一、基本職能及主要工作
(一)市委黨校職能簡介。
1.按照市委對干部隊伍建設的要求和攀枝花市干部教育培訓規(guī)劃,有計劃地輪(培)訓科級以上(含科級)干部、后備干部和理論宣傳骨干;協(xié)同組織部門對黨員在校期間的表現(xiàn)進行考察。
2.負責全市民主黨派和黨外人士的輪(培)訓工作。
3.研究宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想,圍繞黨的路線、方針、政策和市委、市政府的中心工作,對全市重大現(xiàn)實問題開展調(diào)查研究,為教學和社會實踐服務,為市委、市政府決策提供理論依據(jù)。
4.受市委、市政府委托,舉辦領導干部專題研討班,研討市委、市政府提出的重大方針政策問題。
5.負責全市黨校系統(tǒng)的業(yè)務指導和師資培訓工作,按管理權(quán)限,承擔黨校系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)職務評審等有關(guān)工作。
6.承擔三線建設教學基地的各項培訓工作。
7.承擔市委、市政府和省委黨校交辦的其他任務。
1.認真落實基本培訓任務。抓好中央、省委基本培訓實施意見貫徹落實,及時研究制定我市基本培訓方案具體辦法,做好2025年度基本培訓方案制定工作,嚴格按照上級黨校下發(fā)的課程設置規(guī)范,聚焦黨的理論教育、黨性教育和履職能力培訓三大重點健全完善課程體系,持續(xù)加強習近平新時代中國特色社會主義思想學習教育,嚴格落實首課主課必修課要求,確保課程占比達標。
2.強力推動“兩個課程體系”建設出成果見成效。按照既定部署,緊抓“鋼鐵是這樣煉成的”、共富課程體系打造兩大重點,爭取在明年春季學期集中推出工作成果。建立“共富共美·共建共享”——攀枝花市委黨校“共富”流動課堂,擬結(jié)合建市60周年系列活動,以“共富流動課堂開講啦”開局,加大共富教育培訓宣傳推廣力度;結(jié)合三線建設、共富示范點位打造,實行“一個點位、一個主題、一堂微黨課”模式,推動教師弘揚傳承三線精神,講好共同富裕攀枝花故事。
3.建好建強人才隊伍。把培養(yǎng)塑造“干部之師”和建立一支高素質(zhì)專業(yè)化黨校人才隊伍,作為黨校工作重中之重,全面實施“人才強校”戰(zhàn)略,按照“一年熟悉情況、三年走上講臺、五年成為骨干、十年塑造名師”的培養(yǎng)思路,圍繞“引才、育才、管才、用才、愛才”,制定具體工作措施,努力建設一支政治合格、素質(zhì)優(yōu)良、規(guī)模適當、結(jié)構(gòu)合理、適應新時代干部教育培訓發(fā)展要求的黨校(行政學院)人才隊伍。充分發(fā)揮全省“干教名師”示范引領作用,統(tǒng)籌實施全市黨校系統(tǒng)教師“一人一精品”工程,實行重要課程、重點課題“領辦+交辦”模式,推動教師根據(jù)課程設置規(guī)范進行重點備課,支持教師隊伍主動投身重大項目、中心工作一線開展課程打造、課題研究、建言獻策,幫助教師成長成才。
4.推動科研咨政提質(zhì)增量。緊貼黨中央決策部署和省委、市委發(fā)展戰(zhàn)略,有組織開展科研集體攻關(guān),力爭形成一批立得住、叫得響、有分量的研究成果。把重大現(xiàn)實問題研究作為黨校為黨獻策的重要內(nèi)容,積極開展前瞻性、戰(zhàn)略性、應用性研究,創(chuàng)新學員參與決策咨詢機制,優(yōu)化黨校教研人員下基層和主體班學員調(diào)查研究制度,建好市縣黨校新型智庫,加強黨校與黨委、政府政策研究部門溝通協(xié)作,構(gòu)建縱向貫通、橫向一體的智庫協(xié)作體系。
5.強力推動黨校規(guī)范化建設。抓住干部教育培訓機構(gòu)突出問題整改整治工作契機,結(jié)合巡察審計反饋整改,全面理順黨校建管用主體責任,始終堅持從嚴治校、質(zhì)量立校,樹立用制度管人管事的工作機制。
市委黨校無下屬二級預算單位,單位內(nèi)設機構(gòu)17個。三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,市委黨校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入2,598.26萬元;支出包括:教育支出1,916.18萬元、社會保障和就業(yè)支出473.36萬元、衛(wèi)生健康支出86.78萬元、住房保障支出121.94萬元。市委黨校2025年收支總預算2,598.26萬元。比2024年預算數(shù)減少43.18萬元,主要是2024年度新增了在職轉(zhuǎn)退休人員。
市委黨校2025年收入預算2,598.26萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入2,598.26萬元,占100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%。
市委黨校2025年支出預算2,598.26萬元,其中:基本支出1,890.26萬元,占72.75%;項目支出708萬元,占27.25%。
市委黨校2025年財政撥款收支總預算2,598.26萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入2,598.26萬元;支出包括:教育支出1,916.18萬元、社會保障和就業(yè)支出473.36萬元、衛(wèi)生健康支出86.78萬元、住房保障支出121.94萬元。
市委黨校2025年一般公共預算當年撥款2,598.26萬元,比2024年預算數(shù)減少43.18萬元,主要是2024年度新增了在職轉(zhuǎn)退休人員。
教育支出1,916.18萬元,占73.75%;社會保障和就業(yè)支出473.36萬元,占18.22%;衛(wèi)生健康支出86.78萬元,占3.34%;住房保障支出121.94萬元,占4.69%。
1.教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項)2025年預算數(shù)為1,916.18萬元,主要用于:保障市委黨校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費,包括在職職工基本工資、津貼補貼及單位日常公用支出經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)2025年預算數(shù)為8.88萬元,主要用于:行政退休人員的退休公用經(jīng)費。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2025年預算數(shù)為307.49萬元,主要用于退休人員的住房補貼、生活補助以及事業(yè)退休人員公用經(jīng)費。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預算數(shù)為156.99萬元,主要用于:單位在職職工基本養(yǎng)老保險支出。
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預算數(shù)為30.71萬元,主要用于:單位在職參公人員基本醫(yī)療保險支出。
6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預算數(shù)為47.56萬元,主要用于:單位在職事業(yè)人員基本醫(yī)療保險支出。
7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)2025年預算數(shù)為8.52萬元,主要用于:單位在職職工公務員醫(yī)療補助支出。
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算數(shù)為121.94萬元,主要用于:繳納單位在職職工住房公積金支出。
市委黨校2025年一般公共預算基本支出1,890.26萬元,其中:
人員經(jīng)費1,731.20萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險費、其他社會保障費、住房公積金、退休費、退休醫(yī)療補助費等。
公用經(jīng)費210.24萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務費、物業(yè)管理費、會議費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
市委黨校2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)3.51萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務接待費2.38萬元,公務用車購置及運行維護費1.13萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費與2024年預算持平。
(二)公務接待費與2024年預算持平。
2025年公務接待費計劃用于接待本系統(tǒng)各省市(州)黨校等單位到我校公務、調(diào)研發(fā)生的公務接待費用。
(三)公務用車購置及運行維護費較2024年預算持平。
部門現(xiàn)有公務用車1輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)1輛,7座以上19座(含19座)以下客車0輛,越野車0輛,貨車及19座以上客車0輛,摩托車0輛。
2025年安排公務用車購置費0萬元,購置公務用車0輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)0輛,7座以上19座(含19座)以下客車0輛,越野車0輛,貨車及19座以上客車0輛,摩托車0輛。
2025年安排公務用車運行維護費1.13萬元,用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行、保險費等方面支出,主要保障正常辦公、教學調(diào)研、辦公室取機要文件等工作的開展。
市委黨校2025年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。
市委黨校2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
市委黨校2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
2025年,市委黨校1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為204.15萬元,比2024年預算減少6.09萬元,下降2.9%。主要是在職職工人數(shù)有所減少故機關(guān)運行經(jīng)費有所減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費、郵電費、差旅費、會議費、公務用車運行維護費等費用支出。
2025年,市委黨校安排政府采購預算1.67萬元,其中,政府采購貨物預算0.68萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0.99萬元。
截至2024年底,市委黨校及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2025年市委黨校開展績效目標管理的項目4個,涉及預算708萬元。其中:人員類項目0個,涉及預算0萬元;運轉(zhuǎn)類項目0個,涉及預算0萬元;特定目標類項目4個,涉及預算708萬元。
1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費:納入預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
5.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
6.教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項):反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出。
7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指市機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.部門預算項目績效目標表
表7.部門整體支出績效目標表
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