攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開

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攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

2025單位預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

 

一、基本職能及主要工作.........................................................1

(一)攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心職能簡(jiǎn).................1

(二)攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年重點(diǎn)工作...1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況.....................................................................2

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明.............................................................2

(一)收入預(yù)算情況.........................................................3

(二)支出預(yù)算情況.........................................................3

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明..............................................3

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明......................................3

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況..................3

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況..........................3

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況..................4

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明......................................5

七、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明..........................6

三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明......................7

九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明.........................................7

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明.............................................7

、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明..............................................8

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi).........................................................8

(二)政府采購(gòu)情況.........................................................8

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況.........................................8

(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況.................................................8

、名詞解釋.........................................................................8

附件...........................................................................................11

 

一、基本職能及主要工作

(一)攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心職能簡(jiǎn)介。

1.攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心職能職責(zé)是:負(fù)責(zé)組織實(shí)施市級(jí)黨政機(jī)關(guān)和市屬事業(yè)單位(除學(xué)校、醫(yī)院及企業(yè)化管理外)的房地產(chǎn)管理和配置、大中型維修,以及集中辦公區(qū)物業(yè)管理、閑置房地產(chǎn)處置、市人才公寓6號(hào)樓事務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市公務(wù)用車日常管理;負(fù)責(zé)組織實(shí)施公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理事務(wù)性工作。

2.攀枝花市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心職能職責(zé)是:負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)職工食堂日常監(jiān)督管理及食品衛(wèi)生安全保障工作;負(fù)責(zé)公務(wù)用車平臺(tái)管理。

(二)攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年重點(diǎn)工作

1.強(qiáng)化核心引領(lǐng),寫好忠誠(chéng)擔(dān)當(dāng)文章。始終把政治建設(shè)擺在首位,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,常態(tài)長(zhǎng)效開展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育,認(rèn)真落實(shí)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任制,堅(jiān)持依法行政,堅(jiān)決落實(shí)習(xí)慣“過(guò)緊日子”要求,牢牢把握機(jī)關(guān)運(yùn)行保障的政治定位。

2.突出業(yè)務(wù)協(xié)同,寫好提質(zhì)增效文章。持續(xù)推進(jìn)CD級(jí)危房整治銷號(hào),集約優(yōu)化調(diào)配辦公用房,有效盤活閑置資產(chǎn),探索公物倉(cāng)跨區(qū)域跨層級(jí)共享共用新模式。嚴(yán)格公車管理,繼續(xù)加強(qiáng)公車運(yùn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)管,嚴(yán)控燃油車的購(gòu)置,提倡黨政機(jī)關(guān)使用新能源汽車,逐步推進(jìn)基層公務(wù)用車社會(huì)化保障工作。推進(jìn)公共機(jī)構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型,全面落實(shí)“雙碳”工作部署,實(shí)施分布式光伏項(xiàng)目建設(shè),持續(xù)開展反食品浪費(fèi)、合同能源管理、各類示范創(chuàng)建。

3.切實(shí)提升服務(wù),寫好暖心保障文章。始終堅(jiān)持以“人民為中心”的發(fā)展理念,壓實(shí)安全責(zé)任,確保全年安全穩(wěn)定。關(guān)注服務(wù)細(xì)節(jié)、豐富服務(wù)內(nèi)涵、強(qiáng)化服務(wù)監(jiān)管,探索“智慧食堂”“營(yíng)養(yǎng)食堂”建設(shè),扎實(shí)做好車輛保障、餐飲服務(wù)等后勤保障工作,不斷提升干部職工的滿意度

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科室6個(gè),下屬非獨(dú)立核算事業(yè)單位1個(gè)。

序號(hào)

預(yù)算單位名稱

1

攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

2

攀枝花市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心

3

 

 

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入支出包括::一般公共服務(wù)支出、 社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出住房保障支出攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年收支總預(yù)算1919.32萬(wàn)元。比2024年預(yù)算數(shù)增加516.52萬(wàn)元,主要是本年維修等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

(一)收入預(yù)算情況

攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年收入預(yù)算1919.32萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入1919.32萬(wàn)元,占0%

(二)支出預(yù)算情況

攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年支出預(yù)算1919.32萬(wàn)元,其中:基本支出706.82萬(wàn)元,占36.83%;項(xiàng)目支出1212.50萬(wàn)元,占63.17%

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1919.32萬(wàn)元。收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1919.32萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元支出包括:支出包括:一般公共服務(wù)支出1766.51萬(wàn)元、 社會(huì)保障和就業(yè)支出65.37萬(wàn)元、 衛(wèi)生健康支出36.01萬(wàn)元, 住房保障支出51.43萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1919.32萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)增加516.52萬(wàn)元,主要是本年維修等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1766.51萬(wàn)元,占92.04%社會(huì)保障和就業(yè)支出65.37萬(wàn)元,占3.40%; 衛(wèi)生健康支出支出36.01萬(wàn)元,占1.88%; 住房保障支出支出51.43萬(wàn)元,占2.68%

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為459.00萬(wàn)元,主要用于:參公人員經(jīng)費(fèi)及日常行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為1212.5萬(wàn)元,主要用于:信息系統(tǒng)運(yùn)維、食堂管理、維修專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為95.00萬(wàn)元,主要用于:下屬事業(yè)單位市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及日常事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為0.86萬(wàn)元,主要用于:退休人員支出

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為64.51萬(wàn)元,主要用于:機(jī)關(guān)及下屬單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為27.66萬(wàn)元,主要用于:參公人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為5.35萬(wàn)元,主要用于:下屬事業(yè)單位市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,主要用于:機(jī)關(guān)及下屬單位人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為51.43萬(wàn)元,主要用于:機(jī)關(guān)及下屬單位人員公積金支出

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出706.82萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)613.50萬(wàn)元,主要包括:基本工資124.17萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼83.56萬(wàn)元、獎(jiǎng)金110.50萬(wàn)元、績(jī)效工資41.91萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)64.51萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)33.01萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.60萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.51萬(wàn)元、住房公積金51.44萬(wàn)元、其他工資福利支出68.59萬(wàn)元、生活補(bǔ)助24.57萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.08萬(wàn)元,獎(jiǎng)勵(lì)金0.05萬(wàn)元

公用經(jīng)費(fèi)93.32萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)11.58萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.0萬(wàn)元、水費(fèi)1.0萬(wàn)元電費(fèi)3.0萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.50萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)6萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、差旅7.4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.40萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.20萬(wàn)元、福利費(fèi)3.8萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.42萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用21.06萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出6.66萬(wàn)元

七、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)15.83萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.41萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.42萬(wàn)元。

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算持平,均為0

根據(jù)工作統(tǒng)一安排,2025年市本級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中,市級(jí)部門確需執(zhí)行出國(guó)(境)任務(wù)和計(jì)劃的,按照一事一議的方式按程序報(bào)市政府審批后安排經(jīng)費(fèi)

(二)公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算持平。主要原因是財(cái)政嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi),接待費(fèi)不做調(diào)整

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于友好單位公務(wù)接待

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2024年預(yù)算下降22.73%主要原因是2024年中心拍賣報(bào)廢公車導(dǎo)致運(yùn)維費(fèi)減少

單位現(xiàn)有公務(wù)用車10輛,其中:轎車(含7座以下商務(wù)車、城市越野車)4輛,7座以上19座(含19座)以下客車3輛,越野車2輛,貨車及1座以上客車1輛,摩托車0輛。

2025年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,購(gòu)置公務(wù)用車0輛,其中:轎車(含7座以下商務(wù)車、城市越野車)0輛,7座以上19座(含19座)以下客車0輛,越野車0輛,貨車及19以上客車0輛,摩托車0輛。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.42萬(wàn)元,用于10輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行、車輛保險(xiǎn)等方面支出,主要保障市級(jí)25個(gè)無(wú)車單位用車

八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

(一)非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說(shuō)明

2025年非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)2024預(yù)算持平)。主要原因是本年沒有使用非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)

(二)非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說(shuō)明

非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024預(yù)算持平。主要原因是本年沒有使用非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)

、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元

、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年,攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為93.32萬(wàn)元,比2024年預(yù)算減少1.59萬(wàn)元,下降1.68%

政府采購(gòu)情況

2025攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心安排政府采購(gòu)預(yù)算12萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算12萬(wàn)元。

)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底,攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛10其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)

)預(yù)算績(jī)效情況

2025攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè),涉及預(yù)算1212.5萬(wàn)元。其中:人員類項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬(wàn)元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬(wàn)元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目3個(gè),涉及預(yù)算1212.5萬(wàn)元。

、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出

3.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出

4.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)

9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金

11.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.三公經(jīng)費(fèi):納入預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

 

附件:表1.單位收支總表

          表1-1.單位收入總表

          表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

6.單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

表7.單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表

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