攀枝花市人民政府駐北京聯絡處2025年部門預算公開
www.xghelper.cn 發布時間:2025-02-21 來源:攀枝花市人民政府駐北京聯絡處 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
攀枝花市人民政府駐北京聯絡處2025年
部門預算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作.........................................................1
(一)市政府駐北京聯絡處職能簡介.............................1
(二)市政府駐北京聯絡處2025年重點工作.................1
二、機構設置情況.....................................................................4
三、收支預算情況說明.............................................................4
(一)收入預算情況.........................................................5
(二)支出預算情況.........................................................5
四、財政撥款收支預算情況說明.............................................5
五、一般公共預算當年撥款情況說明.....................................5
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況..................5
(二)一般公共預算當年撥款結構情況.........................5
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況.................5
六、一般公共預算基本支出情況說明.....................................7
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明..........................7
八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明......................8
九、政府性基金預算支出情況說明.........................................8
十、國有資本經營預算情況說明.............................................8
十一、其他重要事項的情況說明..............................................8
(一)機關運行經費.........................................................8
(二)政府采購情況.........................................................8
(三)國有資產占有使用情況.........................................9
(四)績效目標設置情況.................................................9
十二、名詞解釋.........................................................................9
附件...........................................................................................10
一、基本職能及主要工作
(一)市政府駐北京聯絡處職能簡介。
根據《攀枝花市人民政府辦公室 關于印發攀枝花市人民政府駐北京聯絡處主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(攀辦發﹝2011﹞46號),攀枝花市人民政府駐北京聯絡處主要職責為:1、負責與中央國家機關和相關駐京機構的聯絡。2、開展宣傳、聯絡、協調、信息收集與傳遞工作,為市委、市政府決策提供參考。3、開展招商引資和區域間經濟、技術、人才、文化交流與合作。4、承擔有關接待工作,為市級部門、縣(區)、企事業單位以及基層組織、社會組織和人民群眾在京活動提供服務。5、協助做好我市在京流動黨員教育管理服務工作,配合做好維護首都穩定的有關工作。6、負責對聯絡處的國有資產進行監督管理。7、承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它工作。
(二)市政府駐北京聯絡處2025年重點工作。
1.堅持不懈抓好理論武裝
一是認真落實“第一議題”制度。堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦,健全落實以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促干長效機制,持續學習貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神,跟進學習習近平總書記重要指示批示和最新講話精神,深入學習貫徹省委十二屆、市委十一屆歷次全會精神。
二是加強黨建引領新時代新征程促進駐京事業高質量發展的工作新思路。按照堅持黨建與業務深度融合,壓實黨建責任,持續開展“五好”黨支部、“書香機關”創建,不斷增強黨組織政治功能和組織功能,鞏固深化黨紀學習教育成果,營造風清氣正的良好政治生態。
2.聚焦中心工作助力發展
一是做好政務服務促發展。通過服務市領導和省、市部門到京高端對接,主動拜訪服務攀籍或在攀工作過的領導、專家、高端人才等,鏈接感情借勢服務攀枝花發展。做好全國兩會等重大會議期間的政務保障工作。配合市級相關部門和縣區對接國家相關部委,在政策、資金、項目爭取上密切協作、形成合力。貫徹落實好中央八項規定精神和省市委十項規定及其實施細則要求、新修訂的《黨政機關國內公務接待管理規定》,規范“迎送活動”“用餐標準”“公務用車”“經費報銷”等工作。
二是抓好“三招三引”促發展。緊緊圍繞我市“兩試引領、五市并進、共富共美”工作體系,配合市級相關部門和各縣區(園區),發揮駐京優勢,扎實做好在京津冀地區的招商引資、招才引智、招院引所各項工作,努力把首都及周邊資源轉化為助力攀枝花高質量建設共同富裕試驗區建設的重要力量。
三是做好特色產品進京和文旅推廣促發展。依托省駐京辦搭建的平臺加大與中央部委、央屬企業、首都高校建立聯系聯動,開展攀果、攀菜等特色產品宣介活動。借助北京市及西城區在京開展的文旅宣傳推介活動之勢,積極開展“迎客入攀”活動。加強與北京市政務服務管理局、省駐京辦官網和“京城川訊”微信公眾號、視頻號合作,夯實在京宣傳陣地。
四是加大國有資產監管,讓優質資產發揮最優作用。按照市委、市政府相關要求,配合做好國有資產(北京攀枝花大廈)的相關工作,守牢攀枝花在京的宣傳陣地,傳遞攀枝花聲音,鮮明政治定位和服務定位、市場定位和社會定位,完善提升服務質量和經營管理能力,推動實現政治屬性、經濟屬性、社會屬性的有機統一。
3.用心用情服務關懷民生
一是積極組織在京農民工參加省駐京辦舉辦的各類活動,引導農民工聽黨話、感黨恩、跟黨走。宣傳推送返鄉創業政策和項目信息,引導鼓勵更多優秀農民工返鄉創業、回鄉興業。
二是緊扣干部職工遠離親友實際,以真心溫暖人心,切實在勞動休假、醫療健康等方面提供幫助支持,用心傳遞組織溫暖;切實為攀籍群眾來京看病就醫、法律維權等提供關懷幫助。
4.系統思維統籌發展安全
一是筑牢意識形態安全防線。落實意識形態工作責任制,常態化分析意識形態領域動態動向,守好意識形態陣地,遵循意識形態斗爭規律,加強和改進新時代思想政治工作,密切關注掌握分析干部思想動態,切實加以正面引導,筑牢意識形態和網絡安全防線。
二是堅守信訪穩定底線。打好全國兩會信訪安全保障硬仗。踐行新時代“楓橋經驗”“浦江經驗”,統籌整合駐京信訪力量,持續推動駐京信訪維穩工作法治化,堅決守住“三個不發生”底線。
三是守住安全生產紅線。深刻汲取歷年來重大事故教訓,壓實安全生產責任制,落實北京攀枝花大廈安全生產責任,開展安全隱患大排查、大整改,組織開展應急演練,提高應急處置能力。
5.完成好市委、市政府,省駐京辦、省駐京機構黨委臨時交辦的其他工作任務。
二、機構設置情況
市政府駐北京聯絡處單位內設綜合科和聯絡科2個科室,下屬財務不獨立公益一類事業單位1個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,市政府駐北京聯絡處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。市政府駐北京聯絡處2025年收支總預算220.42萬元。比2024年預算數減少35萬元,主要是有人員減少。
(一)收入預算情況。
市政府駐北京聯絡處2025年收入預算220.42萬元,均為一般公共預算撥款收入。
(二)支出預算情況。
市政府駐北京聯絡處2025年支出預算220.42萬元,其中:基本支出170.42萬元,占77.32%;項目支出50萬元,占22.68%。
四、財政撥款收支預算情況說明
市政府駐北京聯絡處2025年財政撥款收支總預算220.42萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入220.42萬元;支出包括:一般公共服務支出184.35萬元、社會保障和就業支出18.96萬元、衛生健康支出6.98萬元、住房保障支出10.13萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。
市政府駐北京聯絡處2025年一般公共預算當年撥款220.42萬元,比2024年預算數減少35萬元,主要是有人員減少。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出184.35萬元,占83.64%;社會保障和就業支出18.96萬元,占8.6%;衛生健康支出6.98萬元,占3.17%;住房保障支出10.13萬元,占4.59%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2025年預算數為114.12萬元,主要用于:行政單位人員經費和公用經費等。
2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)2025年預算數為50萬元,主要用于:房屋租賃、招商引資和信訪維穩等。
3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)2025年預算數為20.23萬元,主要用于:事業單位人員經費和公用經費。
4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)行政事業單位離退休(項)2025年預算數為6.20萬元,主要用于離退休人員公用經費及福利費等。
5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2025年預算數為12.76萬元,主要用于支付職工養老保險。
6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2025年預算數為5.30萬元,主要用于支付行政人員醫療保險等支出。
7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2025年預算數為1.20萬元,主要用于支付事業人員醫療保險等支出。
8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2025年預算數為0.48萬元,主要用于支付公務員醫療補助支出。
9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算數為10.13元,主要用于支付職工住房公積金。
六、一般公共預算基本支出情況說明
市政府駐北京聯絡處2025年一般公共預算基本支出220.42萬元,其中:
人員經費121.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等。
公用經費49.13萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
市政府駐北京聯絡處2025年“三公”經費財政撥款預算數36.04萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費31.5萬元,公務用車購置及運行維護費4.54萬元。
(一)因公出國(境)經費與2024年預算持平。主要原因是沒有因公出國(境)安排。
(二)公務接待費與2024年預算持平。主要原因是根據實際工作情況預算。
2025年公務接待費計劃用于公務接待等。
(三)公務用車購置及運行維護費與2024年預算持平。
單位現有公務用車4輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)4輛。
2025年安排公務用車購置費0萬元。
2025年安排公務用車運行維護費4.54萬元,用于4輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出,主要保障在京公務用車等工作開展。
八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明
市政府駐北京聯絡處2025年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。
九、政府性基金預算支出情況說明
市政府駐北京聯絡處2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
十、國有資本經營預算情況說明
市政府駐北京聯絡處2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。
2025年,市政府駐北京聯絡處市政府駐京聯絡處1家行政單位、市駐京交流服務中心1家財務不獨立公益一類事業單位的機關運行經費財政撥款預算為17.63萬元,比2024年預算減少3.66萬元,下降17.19%。
(二)政府采購情況。
市政府駐北京聯絡處2025年無政府采購項目,未安排政府采購預算。
(三)國有資產占有使用情況。
截至2024年底,市政府駐北京聯絡處及所屬的非獨立核算單位共有車輛4輛,其中,執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。
(四)預算績效情況。
2025年市政府駐北京聯絡處開展績效目標管理的項目2個,涉及預算50萬元。其中:人員類項目0個,涉及預算0萬元;運轉類項目0個,涉及預算0萬元;特定目標類項目2個,涉及預算50萬元。
十二、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
3.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。
5.“三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
6.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
附件:表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.部門預算項目績效目標表
表7.部門整體支出績效目標表
攀枝花市人民政府駐北京聯絡處2025年部門預算編制說明.doc
攀枝花市人民政府駐北京聯絡處2025年部門預算公開報表.xlsx








川公網安備 51040202000005號
